12月31日,我校召开内部控制工作领导小组会议,领导小组成员参加了会议。
财务处副处长陈英主持会议并作为牵头部门负责人介绍了2025年内部控制环境建设、重点业务领域内部控制审计、风险评估、信息化内控建设等四个方面的情况以及2026年度内部控制工作思考与计划,同时解读了《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)主要内容。
领导小组成员充分交流了各领域的具体举措与做法,大家集思广义,深入探讨业务部门工作衔接、实践融合。
最后陈英强调了内部控制建设应以落实内部控制评价体系建设为牵引,以健全内控制度为根基,以深化风险防控为核心,以做好内控宣传为载体,以制衡权力运行为关键,以信息化赋能内控升级为支撑,持续发力,护航学校高质量发展。(文、摄/曹玮 审/陈英)
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